为进一步加强工会经费收支管理,规范工会经费使用,推动经审工作高质量发展,近日,吴忠市总工会经审会派出审计组对我区2023年度工会经费预算执行情况进行审计。区总工会积极配合此次审计工作,确保审计工作的顺利进行。
审计组对年度内预(决)算报表、账簿和会计凭证等财务档案进行逐项查阅,重点对预算执行、固定资产管理使用、内控制度、债权债务管理、专项资金使用、小微企业工会经费返还、“三重一大”集体决策制度等情况进行了审计,并在审计项目结束后及时反馈了审计情况。
反馈会上,审计组对区总的工会经费使用管理工作给予了充分肯定,同时也指出了今后工作中需要加强的薄弱环节。区总工会经审会高度重视审计中发现的问题,将严格按照审计组的建议和要求,逐一梳理审计意见,分类制定整改措施。能够立行立改的问题,做到即知即改,需要持续整改的,加大力度,压实责任,抓紧落实,做出成效。
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