您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 预决算公开 > 部门决算 > 2018年
索引号
640303023/2019-00007
文号
发布机构
红寺堡区太阳山镇
责任部门
有效性
有效
公开日期
2019-09-26
名称
太阳山镇2018年部门决算公开
太阳山镇2018年部门决算公开

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

第一部分  太阳山镇人民政府概况

一、部门职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;负责本行政区域内的民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

二、机构设置

太阳山镇为红寺堡区一级行政单位,全镇行政区域面积1000平方千米,辖买河村、田原村、红星村、周圈村、周新村、巴庄村、小泉村、潘河村、塘坊梁村、兴民村、白塔水村11个行政村,共有4977户18693人。现有编制40人,其中:行政编制15人,事业编制24人,工勤人员1人,截至2018年底实有人数60人,大学生村官3人。下设办公室、计生站、国土站、民生服务中心、综治办等业务站室。太阳山镇人民政府属全额拨款一级预算单位,财务独立核算。设有报账员1名,执行《行政单位会计制度》和单位制定的规章制度。

  

  

  

  

  

  

  

  


  

第二部分  2018年度部门决算表

支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

15,020,395.48

一、一般公共服务支出

37

19,750,903.05

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

200,000.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

60,000.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

162,242.00

六、其他收入

7

51,649,456.05

七、文化体育与传媒支出

43

0.00


8


八、社会保障和就业支出

44

3,080,893.42


9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

370,683.16


10


十、节能环保支出

46

15,959,893.00


11


十一、城乡社区支出

47

2,976,664.69


12


十二、农林水支出

48

15,888,386.88


13


十三、交通运输支出

49

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

50

0.00


15


十五、商业服务业等支出

51

0.00


16


十六、金融支出

52

0.00


17


十七、援助其他地区支出

53

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

54

0.00


19


十九、住房保障支出

55

547,379.00


20


二十、粮油物资储备支出

56

0.00


21


二十一、其他支出

57

5,967,505.37


22


二十二、债务还本支出

58

0.00


23


二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

66,669,851.53

本年支出合计

60

64,764,550.57

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

    用事业基金弥补收支差额


    年初结转和结余

26

16,381,509.07

  交纳所得税

    年初结转和结余


      基本支出结转

27

27,439.13

      提取职工福利基金

      基本支出结转


      项目支出结转和结余

28

16,354,069.94

      转入事业基金

      项目支出结转和结余


      经营结余

29

0.00

      其他

      经营结余



30


    年末结转和结余


18,286,810.03


31


      基本支出结转




32


      项目支出结转和结余


18,286,810.03


33


      经营结余




34






35





总计

36

83,051,360.60

总计


83,051,360.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








201

一般公共服务支出

23,653,069.84

9,208,021.84

0.00

0.00

0.00

0.00

14,445,048.00

20101

人大事务

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

23,503,069.84

9,058,021.84

0.00

0.00

0.00

0.00

14,445,048.00

2010301

  行政运行

5,553,022.40

5,553,022.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

15,342,636.64

3,504,999.44

0.00

0.00

0.00

0.00

11,837,637.20

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,607,410.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,607,410.80

204

公共安全支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,956,349.42

357,073.42

0.00

0.00

0.00

0.00

3,599,276.00

20805

行政事业单位离退休

357,073.42

357,073.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

357,073.42

357,073.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

64,985.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64,985.00

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

64,985.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64,985.00

20810

社会福利

234,291.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234,291.00

2081001

  儿童福利

234,291.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234,291.00

20815

自然灾害生活救助

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

20820

临时救助

2,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,200,000.00

2082001

  临时救助支出

2,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,200,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

642,829.37

142,829.37

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

21011

行政事业单位医疗

142,829.37

142,829.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

142,829.37

142,829.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

2101399

  其他医疗救助支出

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

211

节能环保支出

15,185,994.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,185,994.00

21106

退耕还林

15,185,994.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,185,994.00

2110699

  其他退耕还林支出

15,185,994.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,185,994.00

212

城乡社区支出

11,779,915.44

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,579,915.44

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11,779,915.44

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,579,915.44

2120801

  征地和拆迁补偿支出

10,213,013.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,213,013.34

2120804

  农村基础设施建设支出

1,366,902.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,366,902.10

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,094,314.46

2,755,091.85

0.00

0.00

0.00

0.00

6,339,222.61

21301

农业

159,580.00

159,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

159,580.00

159,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

2130316

  农田水利

590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

21305

扶贫

6,241,942.82

2,292,720.21

0.00

0.00

0.00

0.00

3,949,222.61

2130505

  生产发展

2,292,720.21

2,292,720.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3,949,222.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,949,222.61

21307

农村综合改革

2,102,791.64

302,791.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800,000.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800,000.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

27,791.64

27,791.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

275,000.00

275,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

547,379.00

547,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

547,379.00

547,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

293,474.00

293,474.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

253,905.00

253,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,750,000.00

1,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,750,000.00

1,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

1,750,000.00

1,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出

19,750,903.05

5,580,461.53

14,170,441.52

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19,600,903.05

5,580,461.53

14,020,441.52

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5,580,461.53

5,580,461.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

12,931,736.25

0.00

12,931,736.25

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,088,705.27

0.00

1,088,705.27

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

162,242.00

0.00

162,242.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

162,242.00

0.00

162,242.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

162,242.00

0.00

162,242.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,080,893.42

357,073.42

2,723,820.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

357,073.42

357,073.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

357,073.42

357,073.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44,160.00

0.00

44,160.00

0.00

0.00

0.00

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

44,160.00

0.00

44,160.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

195,180.00

0.00

195,180.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

195,180.00

0.00

195,180.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

742,080.00

0.00

742,080.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

742,080.00

0.00

742,080.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,742,400.00

0.00

1,742,400.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

1,742,400.00

0.00

1,742,400.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

370,683.16

142,829.37

227,853.79

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

142,829.37

142,829.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

142,829.37

142,829.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

227,853.79

0.00

227,853.79

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他医疗救助支出

227,853.79

0.00

227,853.79

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

15,959,893.00

0.00

15,959,893.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

15,959,893.00

0.00

15,959,893.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

15,959,893.00

0.00

15,959,893.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,976,664.69

0.00

2,976,664.69

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,976,664.69

0.00

2,976,664.69

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,364,762.59

0.00

1,364,762.59

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

1,366,902.10

0.00

1,366,902.10

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

245,000.00

0.00

245,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,888,386.88

0.00

15,888,386.88

0.00

0.00

0.00

21301

农业

159,580.00

0.00

159,580.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

159,580.00

0.00

159,580.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

366,738.95

0.00

366,738.95

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

366,738.95

0.00

366,738.95

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

7,673,777.15

0.00

7,673,777.15

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

2,996,878.43

0.00

2,996,878.43

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

2,292,720.21

0.00

2,292,720.21

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2,384,178.51

0.00

2,384,178.51

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,211,707.64

0.00

1,211,707.64

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

908,916.00

0.00

908,916.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

27,791.64

0.00

27,791.64

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

275,000.00

0.00

275,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

6,476,583.14

0.00

6,476,583.14

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

6,476,583.14

0.00

6,476,583.14

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

547,379.00

547,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

547,379.00

547,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

293,474.00

293,474.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

253,905.00

253,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,967,505.37

0.00

5,967,505.37

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5,967,505.37

0.00

5,967,505.37

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5,967,505.37

0.00

5,967,505.37

0.00

0.00

0.00

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,820,395.48

一、一般公共服务支出

31

9,208,021.84

9,208,021.84

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

200,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

60,000.00

60,000.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

357,073.42

357,073.42

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

142,829.37

142,829.37

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

245,000.00

0.00

245,000.00


12


十二、农林水支出

42

2,755,091.85

2,755,091.85

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

547,379.00

547,379.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

1,750,000.00

1,750,000.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

15,020,395.48

本年支出合计

77

15,065,395.48

14,820,395.48

245,000.00


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

45,000.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

45,000.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00


29



82




总计

30

15,065,395.48

总计

83

15,065,395.48

14,820,395.48

245,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

9,208,021.84

5,553,022.40

3,654,999.44

20101

人大事务

150,000.00

0.00

150,000.00

2010102

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

2010199

  其他人大事务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,058,021.84

5,553,022.40

3,504,999.44

2010301

  行政运行

5,553,022.40

5,553,022.40

0.00

2010302

  一般行政管理事务

3,504,999.44

0.00

3,504,999.44

204

公共安全支出

60,000.00

0.00

60,000.00

20499

其他公共安全支出

60,000.00

0.00

60,000.00

2049901

  其他公共安全支出

60,000.00

0.00

60,000.00

208

社会保障和就业支出

357,073.42

357,073.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

357,073.42

357,073.42

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

357,073.42

357,073.42

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

142,829.37

142,829.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

142,829.37

142,829.37

0.00

2101101

  行政单位医疗

142,829.37

142,829.37

0.00

213

农林水支出

2,755,091.85

0.00

2,755,091.85

21301

农业

159,580.00

0.00

159,580.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

159,580.00

0.00

159,580.00

21305

扶贫

2,292,720.21

0.00

2,292,720.21

2130505

  生产发展

2,292,720.21

0.00

2,292,720.21

21307

农村综合改革

302,791.64

0.00

302,791.64

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

27,791.64

0.00

27,791.64

2130799

  其他农村综合改革支出

275,000.00

0.00

275,000.00

221

住房保障支出

547,379.00

547,379.00

0.00

22102

住房改革支出

547,379.00

547,379.00

0.00

2210201

  住房公积金

293,474.00

293,474.00

0.00

2210203

  购房补贴

253,905.00

253,905.00

0.00

229

其他支出

1,750,000.00

0.00

1,750,000.00

22999

其他支出

1,750,000.00

0.00

1,750,000.00

2299901

  其他支出

1,750,000.00

0.00

1,750,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,784,268.30

302

商品和服务支出

4,642,825.44

310

资本性支出

2,242,720.21

30101

基本工资

1,109,723.00

30201

办公费

1,054,415.59

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,012,495.00

30202

印刷费

132,652.50

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

2,478,968.69

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

277.00

31005

基础设施建设

2,242,720.21

30107

绩效工资

371,193.10

30205

水费

26,236.63

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

357,073.42

30206

电费

50,650.12

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2,199.52

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

142,829.37

30208

取暖费

178,500.52

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

18,511.72

30211

差旅费

190,209.17

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

293,474.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

190,424.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

10,800.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,150,581.53

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

1,350,581.53

30226

劳务费

1,813,889.04

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

570,006.98

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

24,103.92

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

95,134.33

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

800,000.00

30239

其他交通费用

145,475.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

157,851.12

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

157,851.12

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

157,851.12

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

157,851.12

39906

赠与




307



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

95,134.33

0.00

95,134.33

0.00

95,134.33

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








212

城乡社区支出

45,000.00

  

200,000.00

  

0

0

245,000.00

  

0


  

21208

  

  

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  

45,000.00

  

200,000.00

  

0

0

245,000.00

  

0


  

2120899

  

  

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  

45,000.00

  

200,000.00

  

0

0

245,000.00

  

0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

     2018年度收入总计66,669,851.53支出总计  64,764,550.57

元。与年相比,收总计增加17,877,472.75 元,增长36.64%,支出总计增加25,011,475.79元,增长63%,主要原因是政府增加投入

二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计66,669,851.53元,其中:财政拨款收入15,020,395.48元,占22.53%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入51,649,456.05元,占77.47%

三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计64,764,550.57元,其中:基本支出6,627,743.32元,占10.23%;项目支出58,136,807.25元,占89.77%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计15,020,395.48元,支出总计9,208,021.84元。与上年相比,财政拨款收入增加3,335,395.08元,增长28.54%支出总计减少2,431,978.56 万元,减少20.89%  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,820,395.48元,占本年支出合计的22.88%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,488,395.08 元,增长58.81%,主要原因是土地补偿未及时兑付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,820,395.48元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,208,021.84元,占62.13%;社会保障和就业(类)支出357,073.42元,占2.41%;医疗卫生与计划生育支出142,829.37元,占0.96 %;农林水(类)支出2,755,091.85元,占18.59 %;住房保障(类)支出547,379.00元,占3.69%,其他支出1,750,000.00元占11.80%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,699,595.41元,支出决算为9,208,021.84元,完成年初预算的 105.84%,其中:决算数大于预算数的主要原因:一是加大农村水利基础设施建设;二是加大科学技术投资;其中(按支出功能分类说明):1.增加农林水利支出2增加科学技术支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,627,743.32元,其中:人员经费6,241,523.32元,公用经费386,220.00支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出元,较上年决算数增加2,545,254.99 元,增长78.58%,主要原因是人员增加,工资调增  

    (二)商品和服务支出4,642,825.44元,较上年决算数增加287619.81

元,增长7%。主要原因是厉行节约。

    (三)对个人和家庭的补助2,150,581.53元,较上年决算减少790830.05元,下降27%主要原因是增加城乡居民补助;

     (四)其他资本性支出2,242,720.21元,较上年决算数增加1138350.33 元,增长103%,主要原因是加大城乡基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为140,000.00元,支出决算为95,134.33元,完成年初预算的67.95%。与上年相比,减少21,210.09 元,下降18.23小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占67.95;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费。年初预算为140000元,完成年初预算的67.95%;比上年减少21,210.09 元,下降18.23小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少经费支出。

其中:公务用车购置费支出为0,公务用车运行维护费支出95,134.33元,主要用于公车维修,加油等方面  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余45,000.00元,本年收入200,000.00元,本年支出245,000.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数减少2063000.00元,下降89%,主要原因是:政府投资增加,业务量增加,支出增加。支出具体情况如下支出具体情况如下:工资福利支出,商品和服务支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)2018年度,本部门机关运行经费支出501,410.00元,比2017年减少464563元,下降94.53%。主要原因是:厉行节约,减少经费支出。

     (二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积98,000.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个。

2.部门决算中项目绩效自评结果。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位按照红寺堡地区财政相关要求,专项资金特点针对2018年度一般公共预算开支进行开展绩效评价,在编制部门预算时,依据预算目标相关管理规定,配合财政部门对学校重大项目进行绩效评价,提高了资金使用单位的绩效意识,规范了资金使用效益.  

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面