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索引号
640303008/2018-92311
文号
发布机构
红寺堡区财政局
责任部门
红寺堡区广播电视服务中心
有效性
有效
公开日期
2018-10-22
名称
2017年度红寺堡区广播电视服务中心部门决算
2017年度红寺堡区广播电视服务中心部门决算

2017年度

宁夏吴忠市红寺堡开区广播电视服务中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

 一、部门职责

       负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

 二、机构设置

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心内设办公室、记者部、播控部、制作室。

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,656,822.26

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

224,800.74

七、文化体育与传媒支出

34

3,667,488.33

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

435.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

191,500.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

2,881,623.00

本年支出合计

51

3,859,423.33

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

1,641,847.01

    年末结转和结余

53

0.00

总计

27

4,523,470.01

 

总计

54

4,523,470.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,881,623.00

2,656,822.26

0.00

0.00

0.00

0.00

224,800.74

207

文化体育与传媒支出

2,656,822.26

2,656,822.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

2,656,822.26

2,656,822.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

29,127.38

29,127.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

1,142,694.88

1,142,694.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

1,485,000.00

1,485,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

33,300.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,300.74

22999

其他支出

33,300.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,300.74

2299901

其他支出

33,300.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,300.74

231

债务还本支出

191,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191,500.00

23103

地方政府一般债务还本支出

191,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191,500.00

2310399

地方政府其他一般债务还本支出

191,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191,500.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,859,423.33

29,562.38

3,829,860.95

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,667,488.33

29,127.38

3,638,360.95

0.00

0.00

0.00

20701

文化

830,000.00

0.00

830,000.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

830,000.00

0.00

830,000.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

2,837,488.33

29,127.38

2,808,360.95

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

29,127.38

29,127.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

1,314,060.95

0.00

1,314,060.95

0.00

0.00

0.00

2070406

电影

9,300.00

0.00

9,300.00

0.00

0.00

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

1,485,000.00

0.00

1,485,000.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

435.00

435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

435.00

435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

435.00

435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

191,500.00

0.00

191,500.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

191,500.00

0.00

191,500.00

0.00

0.00

0.00

2310399

地方政府其他一般债务还本支出

191,500.00

0.00

191,500.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,656,822.26

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

3,658,188.33

3,658,188.33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,656,822.26

本年支出合计

52

3,658,188.33

3,658,188.33

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

496,444.69

496,444.69

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,497,810.76

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

合计

28

4,154,633.02

.39

43

08

合计

56

4,154,633.02

4,154,633.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,658,188.33

29,127.38

3,629,060.95

 

207

文化体育与传媒支出

3,658,188.33

29,127.38

3,629,060.95

20701

文化

3,658,188.33

29,127.38

830,000.00

2070199

其他文化支出

830,000.00

0.00

830,000.00

20704

新闻出版广播影视

830,000.00

0.00

2,799,060.95

2070401

行政运行

2,828,188.33

29,127.38

0.00

2070402

一般行政管理事务

29,127.38

29,127.38

0.00

2070404

广播

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

0.00

0.00

1,314,060.95

2070499

其他新闻出版广播影视支出

1,314,060.95

0.00

1,485,000.00

213

农林水支出

1,485,000.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

29,127.38

8

0

1

7

0

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

0.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

29,127.38

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

            人员经费合计

0.00

                         公用经费合计

29127.382

4

合       计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017度收入总计2,881,623.00元,支出总计3,859,423.33元。与2016年相比,收、支总计各减少2088331.39元和139243.8元,下降73%和下降4%,主要原因是去年财政拨付了专项资金用于建设发射塔项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,528,906.13元,其中:财政拨款收入3,957,652.00元,占87%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入571,254.13元,占13%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,670,723.52元,其中:基本支出3,670,723.52元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,656,822.26元,支出总计3,859,423.33元。与2016年相比,财政拨款收入减少2239994.56元,下降46%,财政拨款支出减少139243.8,下降3%。主要原因是厉行节约,压减支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出29,127.38元,占本年支出合计的8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2301462.37元,下降10%,主要原因厉行节约,压减支出.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出29,127.38元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出29,127.38元,占100%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979,127.38元,支出决算为3,859,423.33元,完成年初预算的94%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:财政拨付了专项资金用于建设发射塔项目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29,127.38元,其中:人员经费0元,公用经费29,127.38元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是厉行节约,压减支出;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

2.商品和服务支出1,168,011.24元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是厉行节约,压减支出;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是厉行节约,压减支出;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4.其他资本性支出2,490,177.09较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为979,127.38元,支出决算为29,127.38元,完成预算的3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:厉行节约,压减支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约,压减支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约,压减支出。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出0元比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况说明

2017年,广电政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积1142.25平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我单位按照红寺堡区地方财政相关要求,结合资金特点对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。在编制部门预算时,依据预算绩效目标管理的相关规定,配合财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行绩效评价,提高了资金使用单位的绩效意识,规范了资金使用效益。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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