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索引号
640303023/2019-00002
文号
发布机构
红寺堡区太阳山镇
责任部门
太阳山镇财务所
有效性
有效
公开日期
2019-02-15
名称
吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2019年部门预算
吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2019年部门预算

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区

太阳山镇人民政府

2019年部门预算

太阳山镇人民政府2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

太阳山镇地处红寺堡区东部,东与盐池县相邻,南与同心县接壤,北与灵武市接连,行政区划面积约1080平方公里,为红寺堡区一级行政,机构代码:11642103735996777F,单位地址:吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府。

太阳山镇辖小泉村、巴庄村、白塔水村、塘坊梁村、兴民村、潘河村、买河村、红星村、周圈村、周新村、田原村11个行政村,共有人口4977户18693人,其中回族11290人,占总人口的60.4%。

单位现有编制45人,其中:行政编制15人,事业编制29人,工勤人员1人。下设党政办公室、计生服务站、农牧站、民生服务中心、综治办等业务科室。

 1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;负责本行政区域内的民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,太阳山镇人民政府属于一级预算单位,太阳山镇人民政府部门预算包括太阳山镇人民政府本级预算,无二级预算部门。


  
  

太阳山镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1250.507168

一、本年支出

1250.507168

1250.507168


(一)一般公共预算财政拨款收入

1250.507168

(一)一般公共服务支出

1106.445114

1106.445114


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

70.426118

70.426118




(九)卫生健康支出

20.121748

20.121748




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

53.514188 

53.514188 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1250.507168

支出总计1250.507168

注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

经费拨款

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

  2010199

2010199-其他人大事务支出

5.000000

5.000000

5.000000







  2010301

2010301-行政运行

492.945114

492.945114

492.945114







  2010302

2010302-一般行政管理事务

608.500000

608.500000

608.500000







  2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.304370

50.304370

50.304370







  2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

20.121748

20.121748

20.121748







  2101101

2101101-行政单位医疗

20.121748

20.121748

20.121748







  2210201

2210201-住房公积金

32.650453

32.650453

32.650453







  2210203

2210203-购房补贴

20.863735

20.863735

20.863735







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2010199

2010199-其他人大事务支出

5 

5


5 

0


  2010301

2010301-行政运行

558.0461 

492.945114

492.945114


-65.100986

-11.66%

  2010302

2010302-一般行政管理事务

10 

608.5


608.5 

598.5

59.85%

  2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.7073 

50.304370

50.304370


14.59707

40.87%

  2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出


20.121748

20.121748


20.121748


  2101101

2101101-行政单位医疗

14.2829 

20.121748

20.121748


5.838848

40.87%

  2210201

2210201-住房公积金

29.3474 

32.650453

32.650453


3.303053

11.25%

  2210203

2210203-购房补贴

29.3474

20.863735

20.863735


-8.483665

-28.9%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1250.507168

593.155168

656.722

301

一、工资福利支出

593.155168

593.155168


30101

基本工资

119.14188

119.14188


30102

津贴补贴

151.93411

151.93411


30103

奖金

9.0259

9.0259


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

17.136051

17.136051


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.30437

50.30437


30109

职业年金缴费

20.121748

20.121748


30110

职工基本医疗保险缴费

24.665096

24.665096


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

32.650453

32.650453


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

168.17556

168.17556


302

二、商品和服务支出

456.722


456.722

30201

办公费

245.95


245.95

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

8.43


8.43

30206

电费

11


11

30207

邮电费

15


15

30208

取暖费

17.85


17.85

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

30


30

30227

委托业务费

70


70

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

14


14

30239

其他交通费用

12.492


12.492

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

32


32

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.63


0.63

310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




30905

基础设施建设

200


200

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













 14


 14


14 










































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1250.507168

一、行政支出

1250.507168

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1250.507168

              其中:财政拨款支出

1250.507168

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1250.507168

本年支出合计

1250.507168





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                  政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1250.507168

支出总计

1250.507168

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

      

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



1250.507168

1250.507168

1250.507168






































































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2010199

5.000000

5.000000








  2010301

492.945114

492.945114








  2010302

608.500000

608.500000








2080505

50.304370

50.304370








  2080506

20.121748

20.121748








  2101101

20.121748

20.121748








  2210201

32.650453

32.650453








  2210203

20.863735

20.863735








  2010199

5.000000

5.000000








  2010301

492.945114

492.945114








  2010302

608.500000

608.500000





























  
  

太阳山镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于太阳山镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

太阳山镇人民政府2019年财政拨款收入预算  1250.507168  万元,其中:本年收入1250.507168万元,包括一般公共预算拨款 1250.507168万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。支出预算 1250.507168 万元,包括:一般公共服务支出1106.445114万元、社会保障和就业支出 70.426118万元、卫生健康支出20.121748  万元、住房保障支出53.514188万元。

二、关于太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出 637.007168万元,其中:本年收入安排支出 637.007168万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)660.030419万元减少 23.023251 万元,下降3.6  %。

人员经费 593.155168万元,主要包括:基本工资119.14188 万元、津贴补贴151.93411万元、奖金9.0259万元、养老缴费50.30437万元、职业年金缴费20.121748万元、职工基本医疗保险缴费24.665096万元、绩效工资17.136051万元、住房公积金32.650453万元、其他工资福利支出168.17556万元。

公用经费43.222万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费,公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明

太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出613.5万元,其中:本年收入安排支出613.5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般行政管理事务项目608.5万元,其中农业与农村类项目145.00万元、社会服务类项目20万元、公共管理类项目443.5万元;其他人大管理事务经费5万元,其中一般行政管理事务(款)行政运行经费2019年预算 156万元,比2018年执行数(决算数)增加9 .3560 万元,增长5.9 %。主要用于加大农村基础建设项目经费。

三、关于太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

太阳山镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为 14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0   万元,公务用车运行费14 万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国出境费用;公务用车购置费增加 0万元,主要原因无;公务接待费增加0万元,主要原因无。

四、关于太阳山镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

太阳山镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于太阳山镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

太阳山镇人民政府2019年收入总预算1250.507168    万元,其中:本年收入1250.507168万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 1250.507168万元,其中:本年支出1250.507168万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1250.507168   万元,占 100  %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占  0 %;经营预算收入 0 万元,占  0 %;债务预算收入  0 万元,占  0%;非同级财政拨款预算收入0 万元,占  0%;投资预算收益 0 万元,占  0 %;其他预算收入0 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出1250.507168万元,占100%;事业支出0万元,占 0%;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0 %;投资支出0 万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%;其他支出0 万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,太阳山镇人民政府为本级一级行政单位机关运行经费财政拨款预算  1250.507168万元,比2018年预算增加1028.276884万元,增长 17.77%。主要原因是:本年增加意识形态等项目经费。

太阳山镇人民政府为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,太阳山镇人民政府采购预算 20万元,其中:政府采购货物预算20 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,太阳山镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆1辆,价值 9.8万元;办公家具价值0万元;其他资产价值252.8559 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.8万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 252.8559  万元。

(四)预算绩效情况

2019年太阳山镇人民政府重点项目绩效评价

根据财政预算管理要求,我单位按照红寺堡地区财政相关要求,结合政府专项资金特点针对2019年度一般公共预算开支进行开展绩效评价,在编制部门预算时,依据预算目标相关管理规定,配合财政部门对政府重大项目进行绩效评价,提高了资金使用单位的绩效意识,规范了资金使用效益。

(五)其他需要说明的事项

太阳山镇人民政府2019年部门预算——名词解释

 1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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