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索引号
640303011/2018-92147
文号
发布机构
红寺堡区住房城乡建设和交通局
责任部门
建设和环境保护局
有效性
有效
公开日期
2018-10-22
名称
2017年度 红寺堡区环境卫生管理中心部门决算
2017年度 红寺堡区环境卫生管理中心部门决算



2017年度

红寺堡区环境卫生管理中心部门决算


目录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况


  1. 部门职责

为维护城市环境卫生提供管理保障,负责城区生活垃圾的收集、清运和无害化处理,城区环卫设施设备的使用,维护和管理等工作。

 二、机构设置

红寺堡区环境卫生管理中心为红寺堡区建设和环境保护局下设的二级事业单位。目前,红寺堡区环境卫生管理中心工作人员编制及工作人员工资都由红寺堡区建环局核算支付,本单位只运行环境卫生管理、城区电费、路灯维修等业务工作费用支付,并支付长期聘用的290人环卫临时工人工资,以及40辆环卫车辆运行费用。



第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5409990 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

5310000 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

414959.32 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

5719570.9 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

5824949.32 

本年支出合计

51

 

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

52

 

  年初结转和结余

26

 

  年末结转和结余

53

 

总计

27

 

总计

54

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表













公开02

公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

414,959.32

212

城乡社区支出

5,824,949.32

5,409,990.00

 

 

 

 

414,959.32


21201

城乡社区管理事务

5,824,949.32

5,409,990.00

 

 

 

 

414,959.32


2120102

一般行政管理事务

514,949.32

99,990.00

 

 

 

 

414,959.32


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

514,949.32

99,990.00

 

 

 

 

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,310,000.00

5,310,000.00

 

 

 

 

0.00



 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03






支出决算表











公开03

公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,719,570.90

 

5,719,570.90

 

 

 

212

城乡社区支出

5,719,570.90

 

5,719,570.90

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

470,234.60

 

470,234.60

 

 

 


2120102

一般行政管理事务

470,234.60

 

470,234.60

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,249,336.30

 

5,249,336.30

 

 

 


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,249,336.30

 

5,249,336.30

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04







财政拨款收入支出决算总表









公开04

公开部门:







金额单位:元

收    入

支    出


项   目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

99990 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

5310000 

二、外交支出

30

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

99990 

5249336.3 


 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 


本年收入合计

24

5409990 

本年支出合计

52

 

99990 

5249336.3 


年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

60663.7 


一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 


合计

28

5409990 

合计

56

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1





一般公共预算财政拨款支出决算表


公开部门:



金额单位:元







项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

99990 

 

99990 


212

城乡社区支出

99,990.00

0

99,990.00

21201

城乡社区管理事务

99,990.00

0

99,990.00

2120102

一般行政管理事务

99,990.00

0

99,990.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06


公开部门:


金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


















301

工资福利支出

0

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

基本工资


30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费


31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费


30213

维修()


31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助


30216

培训费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金


30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出






           人员经费合计


                       公用经费合计



合      计



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07


公开部门:










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数


合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

 0

 

 0

0

 0

 

 0

 

 0

 0

 0


注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










      公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

5,310,000.00

5,249,336.30

 

 

60,663.70

212

 

 

5,310,000.00

5,249,336.30



60,663.70 

21208

 

 

5,310,000.00

5,249,336.30



60,663.70 

2120899

 

 

5,310,000.00

5,249,336.30



60,663.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

第三部分2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5824949.32元,支出总计5719570.9元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5824949.32元,其中:财政拨款收入5409990元,占92.87%;其他收入414959.32元,占7.1%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5719570.9,全部为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5409990元,支出总计5249336.3元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出99990元,占本年支出合计的1.7%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0,支出决算为0

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算00%;公务用车购置及运行费支出决0%;公务接待费支出决算00%具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0个。

2.公务用车购置及运行维护费支出0公务用车购置费支出0元,公务运车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入5310000元,本年支出5249336.3元,年末结转和结余60663.7

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出5719570.9

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积200平方米


  1. 名词解释


一般预算收入,财政收入的来源之一,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。19976月颁布的"财政总预算会计制度"取消预算内、预算外收支界限后,财政总预算的收支体系也随之变化,将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理,但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性,不能与原来的预算收入统一分配。因此,预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。



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