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索引号
640303004/2019-00021
文号
发布机构
红寺堡区教育局
责任部门
红寺堡区教育局
有效性
有效
公开日期
2019-02-15
名称
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区幼教中心2019年部门预算
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区幼教中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区幼教中心2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 二、部门预算单位构成

  吴忠市红寺堡区幼教中心为红寺堡区二级预算单位,在编人员22人,全面负责红寺堡区第一幼儿园,红寺堡区第二幼儿园,红寺堡区柳泉幼儿园的工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。


红寺堡区幼教中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

481.1599

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

481.1599 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

395.8594 

395.8594 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

41.1457 

41.1457 




(九)卫生健康支出

11.7559 

11.7559 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

32.3990 

32.3990 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

481.1599 

支出总计481.1599

注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

   2050201

 2050201-学前教育

395.8594

395.8594 

395.8594 







  2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.3898

29.3898

29.3898







  2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

11.7559

11.7559

11.7559







  2101102

2101102-事业单位医疗

11.7559

11.7559

11.7559







  2210201

2210201-住房公积金

19.1033

19.1033

19.1033







   2210203

2210203-购房补贴 

13.2956

13.2956 

13.2956 







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

   2050201

 2050201-学前教育

191.5340 

395.8594 

395.8594 


-2043253.84

-106.67%

   2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 

30.4199 

29.3898 

29.3898 


-10294.26

3.38%

   2080506

 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

0 

11.7559 

11.7559 


117559.05


  2101102

2101102-事业单位医疗

12.0361

11.7559

11.7559


-2801.59

2.33%

   2210201

 2210201-住房公积金

17.0232 

19.1033 

19.1033 


20801.46

12.22%

   2210203

 2210203-购房补贴

18.6099 

13.2956 

13.2956 


-53142.79

-28.57%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4811.598

282.7399

198.42

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

79.4719

79.4719


30102

津贴补贴

77.3672

77.3672


30103

奖金

6.0206

6.0206


30106

伙食补助费

29.3898

29.3898


30107

绩效工资

15.5085

15.5085


30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费

11.7559

11.7559


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

15.2827

15.2827


30113

住房公积金

19.1033

19.1033


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

28

28


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

198.42


198.42

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.84

0.84


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

481.1599

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

481.1599

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

481.1599

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

481.1599

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

481.1599

本年支出合计

481.1599





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                  非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

481.1599

支出总计

481.1599

                                                           

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



481.1599

481.1599

481.1599





















































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2050201

395.859


395.859







  2080505

29.3897


29.3897







  2080506

11.7559


11.7559







  2101102

11.7559


11.7559







  2210201

19.1033


19.1033







  2210203

13.2956


13.2956














































































红寺堡区幼教中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区幼教中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区幼教中心2019年财政拨款收入预算    万元,其中:本年收入481.1599万元,包括一般公共预算拨款481.1599万元,上年结转结余0元。支出预算481.1599万元,包括:教育支出395.8593万元、社会保障和就业支出41.1457万元、卫生健康支出11.7559万元、住房保障支出32.3989万元。

二、关于红寺堡区幼教中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

基本支出情况说明

红寺堡区幼教中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出481.1599万元,其中:本年收入安排支出481.1599万元,上年结转资金安排支出0元。比2017年执行数(决算数)增加209.7955万元,增长77.3%。

人员经费282.7399万元,主要包括:基本工资79.4719万元、津贴补贴77.3672万元、社会保障缴费15.2827万元、绩效工资15.5085万元、职业年金缴费11.7559万元、其他工资福利支出28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元;

公用经费198.42万元,主要包括其他商品和服务支出198.42万元。

三、关于红寺堡区幼教中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区幼教中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

四、关于红寺堡区幼教中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡区幼教中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区幼教中心2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡区幼教中心2019年收入总预算481.1599万元,其中:本年收入481.1599万元,上年结转结余0万元;支出总预算481.1599万元,其中:本年支出481.1599万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入481.1599万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出0元,占0%;事业支出481.1599万元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0 %;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,红寺堡区幼教中心的机关运行经费财政拨款预算为481.1599万元,比2018年预算增加214.6631万元,增长80.55 %。主要原因是:增加对教师工资福利支出。

(二)政府采购情况

2019年,红寺堡区幼教中心政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,红寺堡区幼教中心占用使用国有资产总体情况为房屋3730平方米,价值560万元;土地0平方米,价值 0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值75万元。

(四)预算绩效情况

2019年红寺堡区幼教中心无重点项目绩效评价。

(五)其他需要说明的事项

红寺堡区幼教中心2019年部门预算——名词解释

   

一、 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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